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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 2 | 子弹头 TS-025新国标4.8米 多功能插座 | 1 | 48.0 | 子弹头\TS-025新国标4.8米 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR6-5-1B 普通干电池 | 3 | 6.0 | 南孚/NANFU\LR6-5-1B | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 牛皮纸 | 3 | 126.0 | 三益档案/SANISY\A4空白牛皮纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力6018剪刀(混)(把) | 1 | 8.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光蜂窝形三联文件框(黑/蓝/灰)ADM95081 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ADM95081 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 2 | 3.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |