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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6332
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94503 文件袋 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADM94503 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1670 文件袋 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\A1670 | 验收通过 | |
| 3 | 金派 18-95 记事本(18K会议记录) | 1 | 280.0 | 金派\18-95 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASGN7144 胶棒 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ASGN7144 | 验收通过 | |
| 5 | 火龙王 烧烤炭机制炭24-25斤|箱 | 30 | 1800.0 | 火龙王\无烟机制木炭 | 验收通过 | |
| 6 | 白雪 pvr-155-bk 宝珠/走珠/签字笔155 | 2 | 8.0 | 白雪\pvr-155-bk | 验收通过 | |
| 7 | 蓝晨鸣A3 70g 打印/复印纸 | 10 | 560.0 | 晨鸣/CHENMING\蓝晨鸣A3 70g | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 好媳妇 胶棉拖把 海绵拖把 懒人免洗擦地拖地拖把 | 1 | 68.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |