六安市水利局2025年部门预算

发布时间: 2025年01月26日
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****2025年部门预算


****

2025年部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.****2025年收支总表

2.****2025年收入总表

3.****2025年支出总表

4.****2025年财政拨款收支总表

5.****2025年一般公共预算支出表

6.****2025年一般公共预算基本支出表

7.****2025年政府性基金预算支出表

8.****2025年国有资本经营预算支出表

9.****2025年基本支出总表

10.****2025年项目支出总表

11.****2025年政府采购支出表

12.****2025年政府购买服务支出表

13.****2025年“三公”经费支出预算表

14.****2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《****办公室 ****办公室****人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔2019〕24号)文件规定,****主要职责是:

(一)负责保障全市水**的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全市水利战略规划**策,起草有关地方规范性文件,组织编制全市水**战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水**管理制度,实施水**的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水**调度。组织实施取水许可、水**有偿使用制度和水**论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级水利资**排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水**管理保护工作。组织编制并实施水**管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作,指导地下水开发利用和地下水**管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水**、水能**调查评价和水**承载能力监测预警工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及**的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导市重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。指导农村水能**开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,****水库、水电站大坝、****电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

(十一)开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十三)指导全面推行河湖长制工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,切实加强水**合理利用、优化配置和节约保护,加强跨流域跨地区水**调配。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水**、水域和水利工程的管理保护,推动水利工程补短板、水利行业强监管,加强河湖管理,全面推进河湖长制,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水**的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究,加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查,强化水利信息化工作。

二、部门预算构成

****2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

****本级

行政单位

2

********中心

****事业单位

3

****委员会

****事业单位

4

****管理所

****事业单位

5

**市****监督站

****事业单位

6

****中心

****事业单位

7

****管理处****中心)

****事业单位

8

六****管理处****办公室)

****事业单位

截至2024年12月,****及局属单位实有各类人员329人,其中在职165人、离休3人、退休146人、遗属15人。

三、2025年度主要工作任务

(一)建管并重,梯次推进水利项目建设。按照谋划一批、建设一批、验收一批的要求推进各类水利工程建设,实现水利工程接续建设、压茬推进的良好局面。在项目储备上,精细组织编制水利发展“十五五”规划。在项目建设上,重点推进行蓄洪区建设工程、洼地治理项目等重点项目。在项目管理上,加强重大水利工程跟踪督导与调度,持续开展水利建设管理人才队伍建设年活动,促进各县区专业化项目法人能力提升。

(二)提质增效,不断增强水利行业治理能力。加强水**管理,实施最严格的水**保护利用制度。2025年用水总量、万元GDP用水量较2020年下降23%,万元工业增加值用水量较2020年下降20%,积极探索和规范推进水权交易,完成淠史杭灌区农业用水权改革工作,持续做好主要河湖、小水电站生态流量保障工作。加强河湖管理,深入推进河湖“清四乱”常态化规范化,严格涉河湖建设项目审批。强化河道采砂监管,严厉打击非法采砂。推进水利工程标准化管理工作,2025年完成1座水库、2座水闸****泵站标准化管理达标工作。

(三)统筹城乡,持续提升农村供水保障水平。继续实施农村供水保障提升三年行动方案,深入推进城乡供水一体化、区域供水规模化、小型集中供水规范和分散供水安全化建设。计划投资10.7亿元,实施79处农村供水升级改造工程。深化农村供水工程运营改革,将剩余188处农村供水工程纳入统管,全面实现农村供水县域统管。优化农村供水服务,及时解决群众诉求,提升服务品质。

(四)守牢底线,夯实水旱灾害防御基础。坚持人民至上、生命至上,细化“汛前、汛中、汛后”各项工作,确保水旱灾害防御工作有力有序有效。

第二部分 2025年部门预算表

****2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1.****2025年收支总表(附件表1)

2.****2025年收入总表(附件表2)

3.****2025年支出总表(附件表3)

4.****2025年财政拨款收支总表(附件表4)

5.****2025年一般公共预算支出表(附件表5)

6.****2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)

7.****2025年政府性基金预算支出表(附件表7)

8.****2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)

9.****2025年基本支出总表(附件表9)

10.****2025年项目支出总表(附件表10)

11.****2025年政府采购支出表(附件表11)

12.****2025年政府购买服务支出表(附件表12)

13.****2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)

14.****2025年项目支出绩效目标表(附件表14)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2025年收支总预算109927.46万元,收入包括一般公共预算拨款收入109814.62万元、其他收入(单位代管资金)112.84万元;支出包括社会保障和就业支出372.52万元、农林水支出109366.32万元、住房保障支出188.61万元。

二、关于2025年收入总表的说明

****2025年收入预算109947.26万元,其中:本年收入48712.6万元、上年结转收入61214.86万元。

(一)本年收入48712.6万元,一般公共预算拨款收入48599.76万元,占99.77%,较2024年预算减少57679.39万元,下降54.27%,下降原因主要是2025年度基建项目预算减少;单位资金收入(单位代管资金)112.84万元,占0.23%,较2024年预算增加0.23万元,增长100%,增长原因主要是单位代管资金项目编入预算。

(二)上年结转收入61214.86万元,主要包括:一般公共预算拨款收入61214.86万元,占100*%,较2024年预算增加40763.19万元,增长199.31%,增长原因主要是结转淮河流域重要行蓄洪区建设工程、淠河防洪治理工程、史河防洪治理工程等上级转移支付。

三、关于2025年支出总表的说明

****2025年支出预算109927.46万元,较2024年预算减少16803.36万元,下降13.26%,下降原因主要是①财政收回上级转移支付的杭埠河治理工程基建资金;②财政压减2025年度项目支出预算。其中,基本支出3137.8万元,占2.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出106789.66万元,占97.15%,主要用于一般行政管理事务243.74万元、水利行业业务管理3.5万元、水利工程建设104962.07万元、水利工程运行与维护251.52万元、水利前期工作121.15万元、水利执法监督0.9万元、水土保持101.14万元、水**节约管理与保护798.26万元、防汛67万元、农村水利164.8万元、江河湖库水系综合整治63.1万元、其他水利支出12.47万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

****2025年财政拨款收支预算109814.62万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入48599.76万元,上年结转收入61214.86万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出372.52万元,占0.34%;住房保障支出188.61万元,占0.17%;农林水支出109253.48万元,占99.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

****2025年一般公共预算支出109814.62万元,较2024年预算减少16916.2万元,下降13.35%,主要原因:一是财政收回上级转移支付的杭埠河治理工程基建资金;二是财政压减2025年度项目支出预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出372.52万元,占0.34%;住房保障支出188.61万元,占0.17%;农林水支出109253.48万元,占99.49%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算372.52万元,较2024年预算减少6.04万元,下降1.6%,下降原因主要是社保缴存比例调整。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算188.61万元,较2024年预算减少0.67万元,下降0.35%,下降原因主要是部分在职人员退休。

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025年预算2236.05万元,较2024年预算减少84.92万元,下降3.66%,下降原因主要是2025年度财政压减物业费、水电费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2025年预算130.9万元,较2024年预算增加130.9万元,增长100%,增长原因主要是财政新增项目,主要用于核减项目支出后弥补公用经费不足。

5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2025年预算344.12万元,较2024年预算减少8.85万元,下降2.51%,下降原****管理所部分人员退休。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2025年预算104962.07万元,较2024年预算减少13425.76万元,下降11.34%,下降原因主要是财政收回上级转移支付的杭埠河治理工程基建资金。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算251.52万元,较2024年预算减少288.08万元,下降53.39%,下降原因主要是****水库物业由财政统筹安排,维修维护等项目资**排在运转经费列支。

8.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2025年预算121.15万元,较2024年预算减少9.01万元,下降6.92%,下降原因主要是财政批复前期工作经费列入统留。

9.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2025年预算0.9万元,较2024年预算减少17.17万元,下降95.02%,下降原因主要是水政执法宣传及执法装备购置经费安排在运转经费列支。

10.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2025年预算101.14万元,较2024年预算减少232.45万元,下降69.68%,下降原因主要是财政压减项目支出,水土保持规划修编安排在运转经费列支。

11.农林水支出(类)水利(款)水**节约管理与保护(项)2025年预算798.26万元,较2024年预算减少424.49万元,下降34.72%,下降原因主要是财政压减项目支出。

12.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2025年预算67万元,较2024年预算增加12.5万元,增长22.94%,增长原因主要是2024年未支付的防汛仓库管理经费结转在2025年度。

13.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2025年预算164.8万元,较2024年预算增加71.9万元,增长77.4%,增长原****管理所2025年度增加国家蓄滞洪区工程维修养护项目。

14.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2025年预算63.1万元,较2024年预算减少69.2万元,下降52.31%,下降原因主要是①财政压减项目支出;②河长制宣传经费安排在运转经费列支。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算12.47万元,较2024年预算减少2551.53万元,下降99.51%,下降原因主要是2024年预算平台收到提前下达上级转移支付的**省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(**段)项目资金及农业水价综合改革项目资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

****2025年一般公共预算基本支出3137.8万元,其中,人员经费2899.97万元,公用经费237.83万元。

(一)人员经费2899.97万元,主要包括:基本工资645.43万元、津贴补贴48.1万元、奖金487.06万元、伙食补助费57.96万元、绩效工资371.59万元、机关事业单位基本养老保险费248.35万元、职业年金缴费124.17万元、职工基本医疗保险缴费64.33万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金188.61万元、医疗费1.38万元、其他工资福利支出126.14万元、离休费48.73万元、退休费407.59万元、其他对个人和家庭的补助支出4.38万元、抚恤金32.78万元、生活补助29.4万元、医疗费补助7.15万元。

(二)公用经费237.83万元,主要包括:办公费7.3万元、印刷费6万元、水费2万元、电费7.4万元、邮电费10万元、物业管理费9.6万元、差旅费13万元、维修(护)费2万元、会议费6.5万元、公务接待费10万元、工会经费35.07万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用16.09万元、其他商品服务支出89.95万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

****2025****政府性基金预算拨款收入,****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

****2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

****2025年预算共安排项目支出106789.66万元,较2024年预算减少16702.39万元,下降13.53%,下降原因主要是①财政收回上级转移支付的杭埠河治理工程基建资金;②财政压减2025年度项目支出预算。主要包括:本年财政拨款安排45461.96万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政拨款结转结余安排61214.86万元(全部为一般公共预算拨款安排),单位资**排112.84万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

****2025****政府采购支出80万元,较2024年预算减少66万元,下降45.21%,下降原因主要是财政压减项目支出,政府采购减少。其中,一般公共预算安排80万元,占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

****2025****政府购买服务支出139.8万元,较2024年预算增加139.8万元,增长100%,增长原因主要是2024****政府购买服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年,****一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算30万元,与2024年相比持平。其中公务接待费10万元,公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中****市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算20万元,与2024年相比持平,主要原因是贯彻落实中****市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费20万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于****四辆公务用车的运行维护。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

(三)公务接待费。支出预算10万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精****机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“市级水利发展资金”项目。

(1)项目概述。主要用于完成2025年度水**管理、水土保持、农村水利水电、职称评审等工作。

(2)立项依据。****办公厅《关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》(办水文﹝2019﹞214号);《关于印发2024年水土保持工作要点的通知》(皖水保函〔2024〕86号)“严格水土保持方案源头管控。……省级对市县、市级对县级全覆盖开展水土保持方案质量常态化抽查。”;《****水利厅关于做好2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送2023年系数成果的通知》;《关于同意授权****开展水利水电工程中初级专业技术资格评审的函》等。

(3)实施主体。****。

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容。完成2025年度水**管理工作、水土保持工作、农村水利水电工作、职称评审工作、小水电生态流量监管工作、红街房产办房产证等。

(6)年度预算安排。财政拨款314.09万元。

(7)绩效目标。通过项目实施:1、继续深入落实最严格水**管理制度,建立较为完善的最严格水**管理制度,水**消耗总量和强度“双控”管理制度;2、做好全市生产建设项目水土保持预防监督和水土流失治理工作,有效控制和减轻自然流失和生产建设过程造成的人为水土流失;3、提高农田灌溉水利用水平,提升农业用水效率;4、实现**市小水电生态流量常态化监管。

2.“水利工程建设资金”项目。

(1)项目概述。主要用于完成2025年度水利工程建设工作。

(2)立项依据。根据《****水利厅关于**省淮河流域行蓄洪区建设工程初步设计报告的批复》(皖水规计函【2022】93号),《****水利厅关于印发杭埠河治理工程技术设计审查意见的通知》(皖水规计函【2020】273号)。

(3)实施主体。****。

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容。完成2025年度杭埠河治理工程、淮河流域重要行蓄洪区建设资金支付工作。

(6)年度预算安排。财政拨款9000万元。

(7)绩效目标。通过项目实施,开展在**利工程杭埠河治理工程建设。保障建设质量和效益,有效控制投资概算,做到年度投资计划执行良好,推动2025年完工项目初步发挥效益。

3.“淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部**段水利综合治理工程PPP项目”项目。

(1)项目概述。主要用于完成2025年度淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部**段水利综合治理工程PPP项目资金支付工作。

(2)立项依据。****政府常会会议纪要第28号《研究2022年度全市安全生产考核巡查等工作》;2021年9月9****审计局“六审投报[2021]26号文”审计报告及2021年10月22日《关于淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部**段水利综合治理工程股权转让价款有关工程量和管理费摊销符合结果的说明》;2023年8月16****审计局《淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部**段水利综合治理工程PPP项目投资额审核情况》;《****发改委关于淠河总干渠东部**段水利收尾工程项目建议书的批复》(六发改审批[2023]106号)等。

(3)实施主体。****。

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容。完成2025年度淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部**段水利综合治理工程PPP项目资金支付工作。

(6)年度预算安排。财政拨款12350万元。

(7)绩效目标。通过项目实施,完成淠河总干渠(九里沟—青龙堰)东部**段水利综合治理工程PPP项目终止合同、结算及支付事宜。

****机关运行经费。

2025年****本级1家行政单位以****管理所、**市****监督站等7****事业单位的机关运行经费财政拨款预算237.83万元,较2024年减少84.77万元,下降26.28%,下降主要原因是财政压减预算,物业费统筹安排,水利局本级水电费不予安排。

****政府采购情况。

2025年****政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月,****固定资产总金额5229.55万元,较上年减少7098.93万元,其中,土地、房屋及构筑物1048.37万元、设备4091.77万元、其他资产89.41万元。

单位车改后保留车辆5辆,全部为其他按照规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上的设备有11套。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

2025年,****23个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款45461.96万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参****事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:****2025年预算报表(14张)

表一、****2025年收支总表.pdf
表二、****2025年收入总表.pdf
表三、****2025年支出总表.pdf
表四、****2025年财政拨款收支总表.pdf
表五、****2025年一般公共预算支出表.pdf
表六、****2025年一般公共预算基本支出.pdf
表七、****2025年政府性基金预算支出表.pdf
表八、****2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、****2025年基本支出总表.pdf
表十、****2025年项目支出总表.pdf
表十一、****2025年政府采购支出表.pdf
表十二、****2025年政府购买服务支出表.pdf
表十三、****2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、****项目支出绩效目标表.pdf


附件(14)
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