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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7181
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 得力 8554ES 票夹/长尾夹 金属燕尾夹 票据夹子 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 2 | 自粘性标签贴纸 商标纸/标签纸 | 10 | 22.0 | 晨光/M G\YT-14 | 验收通过 | |
| 3 | Z7503 木尚 打印/复印纸 A4-70g-8包 | 2 | 356.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 4 | 保温瓶暖瓶 热水瓶 | 1 | 70.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDSSDA-240G-Z26 固态硬盘 | 1 | 396.0 | 闪迪/Sandisk\SDSSDA-240G-Z26 | 验收通过 | |
| 6 | 无线鼠标 | 1 | 55.0 | 菲尔普斯/fOREV\FV-185 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |