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订单:SCZG-371********98945,于:2025-01-26 14:56进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-**省**市**区天福办圣经山路1568号
成交金额:8064.00,大写(人民币):捌仟零陆拾肆元整
| 1 | 电水壶 | 奥克斯/AUX HX-10B76 电水壶 | 奥克斯/AUX | HX-10B76 | 18 | ¥98.0000 | ¥1764.00 |
| 2 | 插排 | 得力/deli 2米18262 插排 | 得力/deli | 2米18262 | 25 | ¥55.0000 | ¥1375.00 |
| 3 | 插排 | 得力/deli 2米18251 插排 | 得力/deli | 2米18251 | 20 | ¥32.0000 | ¥640.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli 得力6600 签字笔 | 得力/deli | 得力6600 | 80 | ¥20.0000 | ¥1600.00 |
| 5 | 抽纸 | 清风 抽纸 木浆/无香型/3/6包/201抽及以上 | 清风 | 宣纸 | 25 | ¥18.0000 | ¥450.00 |
| 6 | 剪刀 | 得力/deli 77750 剪刀 | 得力/deli | 77750 | 36 | ¥12.0000 | ¥432.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 7093固体胶 胶水 | 得力/deli | 7093固体胶 | 150 | ¥4.0000 | ¥600.00 |
| 8 | 干电池 | 国产 8138 干电池 | 国产 | 8138 | 401 | ¥3.0000 | ¥1203.00 |
联系人:曹琳
联系方式:****301
采购单位:****
2025年01月26日