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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9276
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 5 | 88.8 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5531 抽杆夹(混)(5只/包) 文件夹 | 5 | 36.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2136 桌面 电子计算器(单位:台)白 | 1 | 35.0 | 得力/deli\2136 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7949 笔记本 会议记录本(黑)-16K-80张(本) | 10 | 160.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5624ES 75mm档案盒(蓝)(个) | 10 | 145.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |