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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M012********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 文件盘 | 得力/deli9184 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 2 | 金士顿 SDCS2/64GBSP 存储卡 | 金士顿/KingstonSDCS2/64GBSP | 张 | 1.00 | 67.9 | 67.9 |
| 3 | 绿联 40755 读卡器 | 绿联/Ugreen40755 | 个 | 1.00 | 69 | 69 |
| 4 | 得力 MA302 翻页激光笔绿光电子教鞭演练笔绿光USB充电款黑色-绿光 | 得力/deliMA302 | 支 | 2.00 | 69 | 138 |
| 5 | 标志牌/提示牌会议牌席卡V型桌签席位双面台卡会议座位牌 | 无品牌3901 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂飞
联系电话: ****925****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**公园万诚中央公园2栋107号
附件信息: