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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3275
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30203 胶带 | 5 | 35.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 2 | 极度空间 贺卡 | 3 | 12.0 | 极度空间\贺 卡 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6796 台笔 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 4 | 中伟 货架 | 3 | 1440.0 | 中伟\HJ-2696 | 验收通过 | |
| 5 | 德力西 插排 | 1 | 35.0 | 德力西\K5X | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9209 文件框 | 1 | 23.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |