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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7964
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8014拆信刀/切纸刀 | 1 | 93.0 | 得力\8014 | 验收通过 | |
| 2 | 莱特 账本/账册 | 15 | 180.0 | 莱特\6101 | 验收通过 | |
| 3 | 莱特 账本/账册 | 15 | 180.0 | 莱特\6128 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5342 文件夹 | 20 | 178.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18168-05 电源插座 | 4 | 220.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3324 PU/PVC笔记本 | 20 | 280.0 | 得力/deli\3324 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0368 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3572 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\3572 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |