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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3806
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7103 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-11 晨光便利贴便签纸YS-11便利贴 | 4 | 12.0 | 晨光/M G\YS-11 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 10 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91696 晨光/M G ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 【10盒装/件】 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASSN2261 晨光/M G 210mm办公家用生活剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 单把装ASSN2261 | 3 | 22.5 | 晨光/M G\ASSN2261 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 晨光(M G) 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 ADM94516方格【12个装】 | 5 | 123.5 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 8 | 中华 101 2B 铅笔 | 3 | 33.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7536A 橡皮 | 2 | 5.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |