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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S02 0.7mm子弹头按动中性笔 | 60 | 1152.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 2 | 欧普 AK1001 至悦2S 台灯 | 1 | 167.0 | 欧普\AK1001 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 单粒装 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1559 电子计算器 | 20 | 660.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 固体胶棒 | 20 | 264.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30369单卷装 60mm*100y 透明胶带/胶纸/胶条 | 20 | 140.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |