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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9376
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂伞 30721 伞 | 10 | 400.0 | 天堂伞\30721 | 验收通过 | |
| 2 | 美家日记 平板拖把 | 5 | 200.0 | 美家日记\平板拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 云雾绿茶 | 80 | 12000.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5049 文件夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5049 | 验收通过 | |
| 5 | 超威杀虫剂 | 20 | 500.0 | 超威\660483 | 验收通过 | |
| 6 | 打印/复印纸 金荷A4 80g 复印纸 | 10 | 2700.0 | 金荷\金荷A4 80g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |