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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8010
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 (SIMAA)L010106 绿7.1用友凭证纸A4金额记账凭证打印纸 2000份/2包/箱 | 10 | 2600.0 | 西玛/simaa\L010106 | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |