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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7188
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 H2-022 扫把 | 160 | 3680.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMY1401 记号笔/粗笔 | 3 | 59.4 | 晨光/M G\APMY1401 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 联益 大桶84消毒液 家居消毒液 | 100 | 8000.0 | 联益/Lycn\大桶84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |