招标详情
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400-688-2000
| 2025年部门预算批复表 |
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单位编码: |
**** |
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单位名称: |
**** |
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部门预算批复表目录 |
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序号 |
名称 |
备注 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
财政拨款收支总表 |
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5 |
本年一般公共预算支出表 |
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6 |
本年一般公共预算基本支出表 |
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7 |
本年一般公共预算“三公”经费支出表 |
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8 |
政府性基金预算支出表 |
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9 |
项目支出表 |
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10 |
单位新增资产汇总表 |
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11 |
政府采购预算表 |
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| 收支总表 |
| 部门:904_**** |
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单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
7,869,582.00 |
一、[201]一般公共服务支出 |
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| 二、财政专户管理资金收入 |
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二、[202]外交支出 |
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| 三、事业收入 |
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三、[203]国防支出 |
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| 四、上级补助收入 |
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四、[204]公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、[205]教育支出 |
|
| 六、附属单位上缴收入 |
|
六、[206]科学技术支出 |
|
| 七、其他收入 |
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七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、[208]社会保障和就业支出 |
685,331.00 |
|
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|
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|
十、[210]卫生健康支出 |
176,908.00 |
|
|
十一、[211]节能环保支出 |
|
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|
十二、[212]城乡社区支出 |
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|
十三、[213]农林水支出 |
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|
十四、[214]交通运输支出 |
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十五、[215]**勘探工业信息等支出 |
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|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
|
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|
十九、[220]自然**海洋气象等支出 |
|
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二十、[221]住房保障支出 |
532,156.00 |
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|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
6,475,187.00 |
|
|
二十四、[227]预备费 |
|
|
|
二十五、[229]其他支出 |
|
|
|
二十六、[230]转移性支出 |
|
|
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|
|
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|
|
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 |
7,869,582.00 |
本年支出合计 |
7,869,582.00 |
| 财政拨款结余结转 |
|
结转下年 |
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| 财政拨款结转 |
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| 财政拨款结余 |
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| 财政专户结余结转 |
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| 单位资金结余结转 |
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| 收入总计 |
7,869,582.00 |
支出总计 |
7,869,582.00 |
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| 收入总表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 单位 |
总计 |
本年收入 |
上年结转 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
财政拨款结余结转 |
财政专户结转结余 |
单位资金结余结转 |
| 小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
| 总计: |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
|
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| 部门:904_**** |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
|
|
|
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|
|
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|
|
| **** |
**** |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
|
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| 支出总表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 单位 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费 |
合计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
| 总计: |
7,869,582.00 |
5,323,582.00 |
4,805,582.00 |
518,000.00 |
2,546,000.00 |
|
2,546,000.00 |
| 904_**** |
7,869,582.00 |
5,323,582.00 |
4,805,582.00 |
518,000.00 |
2,546,000.00 |
|
2,546,000.00 |
| **** |
**** |
7,869,582.00 |
5,323,582.00 |
4,805,582.00 |
518,000.00 |
2,546,000.00 |
|
2,546,000.00 |
|
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| 财政拨款收支总表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
7,869,582.00 |
一、本年支出 |
7,869,582.00 |
| (一)一般公共预算拨款 |
7,869,582.00 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
| ****政府性基金预算拨款 |
|
二、[202]外交支出 |
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
三、[203]国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
四、[204]公共安全支出 |
|
| (一)一般公共预算拨款 |
|
五、[205]教育支出 |
|
| ****政府性基金预算拨款 |
|
六、[206]科学技术支出 |
|
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
685,331.00 |
|
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|
|
|
十、[210]卫生健康支出 |
176,908.00 |
|
|
十一、[211]节能环保支出 |
|
|
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|
|
|
十三、[213]农林水支出 |
|
|
|
十四、[214]交通运输支出 |
|
|
|
十五、[215]**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、[217]金融支出 |
|
|
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、[220]自然**海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、[221]住房保障支出 |
532,156.00 |
|
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
6,475,187.00 |
|
|
二十四、[227]预备费 |
|
|
|
二十五、[229]其他支出 |
|
|
|
二十六、[230]转移性支出 |
|
|
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|
|
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|
|
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|
|
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|
二、结转下年 |
|
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| 收入总计 |
7,869,582.00 |
支出总计 |
7,869,582.00 |
|
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| 本年一般公共预算支出表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
685,331.00 |
650,331.00 |
650,331.00 |
|
35,000.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
640,742.00 |
640,742.00 |
640,742.00 |
|
|
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
640,742.00 |
640,742.00 |
640,742.00 |
|
|
| 20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
| ****601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
| 20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9,589.00 |
9,589.00 |
9,589.00 |
|
|
| ****702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,589.00 |
9,589.00 |
9,589.00 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
176,908.00 |
176,908.00 |
176,908.00 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
176,908.00 |
176,908.00 |
176,908.00 |
|
|
| ****101 |
行政单位医疗 |
176,908.00 |
176,908.00 |
176,908.00 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
532,156.00 |
532,156.00 |
532,156.00 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
532,156.00 |
532,156.00 |
532,156.00 |
|
|
| ****201 |
住房公积金 |
532,156.00 |
532,156.00 |
532,156.00 |
|
|
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,475,187.00 |
3,964,187.00 |
3,446,187.00 |
518,000.00 |
2,511,000.00 |
| 22401 |
应急管理事务 |
6,475,187.00 |
3,964,187.00 |
3,446,187.00 |
518,000.00 |
2,511,000.00 |
| ****101 |
行政运行 |
3,964,187.00 |
3,964,187.00 |
3,446,187.00 |
518,000.00 |
|
| ****102 |
一般行政管理事务 |
1,330,000.00 |
|
|
|
1,330,000.00 |
| ****199 |
其他应急管理支出 |
1,181,000.00 |
|
|
|
1,181,000.00 |
| 合计: |
7,869,582.00 |
5,323,582.00 |
4,805,582.00 |
518,000.00 |
2,546,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 本年一般公共预算基本支出表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 301 |
工资福利支出 |
4,756,514.00 |
4,756,514.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
2,002,152.00 |
2,002,152.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
924,432.00 |
924,432.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
117,207.00 |
117,207.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
353,328.00 |
353,328.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
640,742.00 |
640,742.00 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
176,908.00 |
176,908.00 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
9,589.00 |
9,589.00 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
532,156.00 |
532,156.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
518,000.00 |
|
518,000.00 |
| 30201 |
办公费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
| 30216 |
培训费 |
147,127.00 |
|
147,127.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
| 30228 |
工会经费 |
40,765.00 |
|
40,765.00 |
| 30229 |
福利费 |
130,108.00 |
|
130,108.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
49,068.00 |
49,068.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
49,068.00 |
49,068.00 |
|
| 合 计 |
5,323,582.00 |
4,805,582.00 |
518,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 本年“三公”经费支出表 |
| 部门:904_**** |
|
单位:元 |
| 单位 |
三公经费 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 总计: |
80,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
50,000.00 |
| 904_**** |
80,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
50,000.00 |
| **** |
**** |
80,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 项目支出表 |
| 部门:904_**** |
| 单位:元 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位(部门) |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
| 小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 总计: |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 904_**** |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ****_**** |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
7,869,582.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人员类 |
4,805,582.00 |
4,805,582.00 |
4,805,582.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人员类 |
社会保险缴费 |
**** |
827,239.00 |
827239 |
827,239.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 |
**** |
532,156.00 |
532156 |
532,156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭补助 |
**** |
49,068.00 |
49068 |
49,068.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资性支出 |
**** |
3,397,119.00 |
****119 |
3,397,119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公用经费 |
518,000.00 |
518,000.00 |
518,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公用经费 |
公用经费 |
**** |
518,000.00 |
518000 |
518,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
2,546,000.00 |
2,546,000.00 |
2,546,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
改制企业预留人员养老保险 |
**** |
35,000.00 |
35000 |
35,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全生产举报奖(2025年) |
**** |
40,000.00 |
40000 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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| ****中心 |
**** |
140,000.00 |
140000 |
140,000.00 |
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| 应急工作经费 |
**** |
850,000.00 |
850000 |
850,000.00 |
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| ****中心工作经费 |
**** |
300,000.00 |
300000 |
300,000.00 |
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| ****政府购买服务人员经费 |
**** |
320,000.00 |
320000 |
320,000.00 |
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| 代管人员退休工资 |
**** |
78,000.00 |
78000 |
78,000.00 |
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| 安全生产岗位津贴 |
**** |
133,000.00 |
133000 |
133,000.00 |
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| 2025年绩效奖 |
**** |
650,000.00 |
650000 |
650,000.00 |
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| 单位新增资产汇总表 |
| 部门:904_**** |
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金额单位:元 |
| 单位代码 |
单位(资产)名称 |
资产名称 |
新增资产配置 |
存量资产 |
备注 |
| 合计 |
房屋及建筑物 |
土地 |
车辆 |
办公设备 |
单项价值在限额以上的其他资产 |
单项价值在限额以下的其他资产 |
房屋及建筑物 |
土地 |
车辆 |
办公设备 |
单项价值在限额以上的其他资产 |
单项价值在限额以下的其他资产 |
| 通用设备 |
办公家具 |
单项20万元及以上****机关) |
单项50万元及****事业单位) |
通用设备 |
办公家具 |
单项20万元及以上****机关) |
单项50万元及****事业单位) |
| 金额 |
平方米 |
金额 |
平方米 |
金额 |
辆 |
金额 |
台/套 |
金额 |
台/套 |
金额 |
台/套 |
金额 |
台/套 |
金额 |
台/套 |
金额 |
平方米 |
平方米 |
辆 |
台/套 |
台/套 |
台/套 |
台/套 |
台/套 |
| 总计: |
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| 政府采购预算表 |
| 部门:904_**** |
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金额单位:元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
经济科目 |
起始时间 |
完成时间 |
采购数量 |
计量单位 |
采购项目总投资 |
其中:当年预算安排金额 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
| 一般公共预算拨款小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
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合计 |
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