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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2024001603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S801 得力/deliS801速干按动中性笔0.5mm子弹头(单位:盒/12支)黑 | 得力/deliS801, | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 得力 5622 得力/deli 5622档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5622, | 个 | 96.00 | 9 | 864 |
| 3 | 得力 得力/deli 9581圆形清洁桶(深蓝)(只) | 得力/deli9581, | 个 | 10.00 | 17.75 | 177.5 |
| 4 | 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔(黑)(单位:盒) | 得力/deli6600ES, | 盒 | 10.00 | 10.9 | 109 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗永鹍
联系电话: 085****2672
传真:
地址: **区双水新区**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: