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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1569
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日丰 玻璃胶(含胶枪)bopp胶带 | 1 | 40.0 | 日丰\玻璃胶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 15 | 24.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 5 | 47.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 1 | 9.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3056 订书钉 | 5 | 14.5 | 齐心/Comix\B3056 | 验收通过 | |
| 6 | 罗技 M186 无线鼠标 | 2 | 120.0 | 罗技/Logitech\M186 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 837C 齐心/Comix 837C电子计算器 | 1 | 12.8 | 齐心/Comix\837C | 验收通过 | |
| 8 | 齐心B2538修正液 | 5 | 15.0 | 齐心/Comix\B2538 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |