于都县行政审批局2025年单位预算公开

审批
江西-赣州-于都县
发布时间: 2025年02月08日
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****2025年单位预算公开

****2025年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

****是主管政务服务****县政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署,牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定,并组织实施。

(二)负责承接国务院和省。****政府下放的行政审批事项,落实国务院和省、****政府取消或暂停实施的行政审批事项,统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

(三)负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费;负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。

(四)负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

(****服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门(单位)行政审批工作的规范、管理和监督。

****服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。

(七)负责组织、协调、培训、监督、考核、****审批局及进驻的部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

(八)负责指导****服务中心工作。

(九)负责受理、督办全县政务服务投诉。

****县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年****本级内设20个股室,包括:****信访办)、行政审批制度改革股(政策法规股)、投资项目审批股、社会事务审批股、市场服务审批股、政务服务监督管理股、数据**建设管理股。二级机构:****中心内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务管理股、窗口管理股,交易服务股、政府集中采购股、****超市股。代管单位:****中心内设办公室、数字规划发展股、数字政务应用股、数字治理股、数据发展服务股。

编制人数小计93人,其中:行政编制人数25人,全额补助事业编制人数68人。实有人数共计93人,其中:在职人数小计91人,行政在职人数25人,全额补助事业在职人数66人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表




第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年****单位收入预算总额为3425.12 万元,较上年预算安排减少2426.68万元,其中:财政拨款收入3015.12万元,较上年预算安排减少2246.68万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元; 附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入 390万元,较上年预算安排减少200万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转20万元,较上年预算安排增加20万元。

(二)支出预算情况

2025年****单位支出预算总额为3425.12万元,较上年预算安排减少2426.68万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1366.83万元,较上年预算安排减少57.77万元,其中:工资福利支出1325.88万元、商品和服务支出40.95万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出1648.29万元,较上年预算安排减少2778.91万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2715.46 万元,较上年预算安排减少862.24 万元;公共安全支出万元,较上年预算安排增加万元;教育支出万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出124.05万元,较上年预算安排增加7.71 万元;卫生健康支出 70.78万元,较上年预算安排增加20.15 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;**勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0 万元;自然**海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出104.83万元,较上年预算安排增加2.31万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1325.88万元,较上年预算安排减少56.87万元;商品和服务支出40.95万元, 较上年预算安排减少0.9万元;对个人和家庭的补助 0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出 0万元,较上年预算安排增加0万元; 对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0 万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年****单位财政拨款支出预算总额3015.12万元,较上年预算安排减少2246.68万元;

按支出项目类别划分:基本支出1366.83万元,较上年预算安排减少57.77万元,其中:工资福利支出1325.88万元、商品和服务支出40.95万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出 1648.29万元,较上年预算安排增减少188.91万元,其中:工资福利支出 0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0 万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2715.46 万元,较上年预算安排减少862.24 万元;公共安全支出万元,较上年预算安排增加万元;教育支出万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出124.05万元,较上年预算安排增加7.71 万元;卫生健康支出 70.78万元,较上年预算安排增加20.15 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;**勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0 万元;自然**海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出104.83万元,较上年预算安排增加2.31万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1325.88万元,较上年预算安排减少56.87万元;商品和服务支出40.95万元, 较上年预算安排减少0.9万元;对个人和家庭的补助 0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出 0万元,较上年预算安排增加0万元; 对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0 万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行费预算40.95 万元, 比2024年预算减少0.9万元,下降3%,主要原因是:人员减少。

****政府采购情况

2025****政府采购总额160万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 160万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为: 0 。

(九)项目情况说明

单位预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明,并在《第二部分 2025年单位预算表》中公开纳入单位预算所有项目的《项目绩效目标表》。

“12345”市民服务热线与监察系统网络运行经费

1.项目概述:该项目用于“12345”市民服务热线专线的网络租赁费、群信通短信费和系统维护费。

2.立项依据:于府办字〔2012〕117号、于府字〔2018〕106号。

3.实施主体:****。

4.实施方案:通过公开招标方式****公司为该平台的网络和服务提供商,费用按照合同相关条款支付。

5.实施周期:长期。

6.年度预算安排:财政拨款77.7万元。

7.项目年度绩效目标:

目标1:实现“12345”市民热线运行;

目标2:方便市民办事,增强市民获得感。

数量指标:系统正常运行率、指标值=100%。

质量指标:合格率、指标值=100%。

成本指标:年度资金总额、指标值=77.7万元。

社会效益指标:投诉降低率降低、指标值〉98%。

满意度指标:事项满意度、指标值〉=80%。

二、2025年单位“三公”经费预算情况说明

2025年****“三公”经费财政拨款安排 7.5万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 7.5万元,比上年增加0 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增加0万元,主要原因是:****事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车,无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:****事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车,无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

****机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后****服务中心的支出。

****事业单位基本养老保险缴费支出:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五****事业单位医疗):反映财政部门****事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房公积金:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

****机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参****事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

温馨提示
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2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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