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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6092
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1555 电子计算器 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 插座 | 3 | 210.0 | 公牛/BULL\GN216 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 70g A4纸 打印纸 复写纸 | 10 | 1800.0 | 得力\70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33511 档案盒 55mm | 8 | 88.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |