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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华联合美 LT2451 粉盒 | 华联合美LT2451, | 支 | 10.00 | 99 | 990 |
| 2 | 华联合美 CRG337 硒鼓 | 华联合美CRG337, | 支 | 4.00 | 99 | 396 |
| 3 | 爱普生 002 爱普生(EPSON) 002墨水T03X1 L4158 L4168 6168 L6178 L6198 4只装(1黑3彩) 原装 | 爱普生/Epson002, | 支 | 26.00 | 38 | 988 |
| 4 | 华联合美 Q2612A 硒鼓 | 华联合美Q2612A, | 支 | 40.00 | 99 | 3960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜玉竹
联系电话: 135****3099
传真:
地址: 革东镇姊妹路7****医院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: