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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4447
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\ADMN4068 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-666 中性笔 | 7 | 245.0 | 晨光/M G\MG-666 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 柔韧系列四层卷纸 卷筒纸 | 6 | 210.0 | 洁柔/C S\柔韧系列四层卷纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63209 档案盒 | 15 | 270.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 10.0 | 得力\30246 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |