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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3700
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 名仁 苏打水饮料 碳酸饮料 | 15 | 900.0 | 名仁/minren\苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 200.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2239 抽纸 | 8 | 160.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 25905 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 16.0 | 得力/deli\25905 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K-39 中性笔 | 4 | 96.0 | 晨光/M G\K-39 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 7.5 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |