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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025000010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli S668EF 发现者EF明尖钢笔 墨水笔 | 得力/deliS668EF, | 支 | 7.00 | 42 | 294 |
| 2 | 亚美嘉 光学擦镜湿巾 手机屏幕相机镜头镜片清洁湿巾 一次性除尘眼镜清洁布 速干独立包装200片 | 亚美嘉光学擦镜湿巾, | 盒 | 22.00 | 99 | 2178 |
| 3 | 得力 8876 六层带锁手拉桌面文件柜 带索引标签抽屉资料收纳柜 | 得力/deli8876, | 个 | 1.00 | 313 | 313 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王江艳
联系电话: 158****8210
传真:
地址: **市**区广顺路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: