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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025000006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 每卡5粒/每盒10卡 50粒/盒 5粒单独装(单位:盒) | 南孚/NANFU5号电池, | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 公牛 GN-316 新国标插座/插线板/插排/接线板/拖线板 5位分控全长3米 | 公牛/BULLGN-316, | 个 | 15.00 | 74 | 1110 |
| 3 | 蓝月亮 84消毒液600g 杀菌率99.999% 地板玩具家居衣物消毒水 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液600g, | 瓶 | 12.00 | 18 | 216 |
| 4 | 好媳妇 AGW-7105A-1懒人免手洗33cm海绵拖把挤水胶棉地板拖伸缩长杆刮水神器水拖 | 好媳妇AGW-7105A-1, | 把 | 5.00 | 79.9 | 399.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王江艳
联系电话: 158****8210
传真:
地址: **市**区广顺路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: