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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025000004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金利文 JHC35 档案盒 | 金利文JHC35, | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 2 | 得力 S999-6B 高级美术绘图铅笔 | 得力/deliS999-6B, | 支 | 30.00 | 13.5 | 405 |
| 3 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 晨光/M GADM95290, | 个 | 150.00 | 12 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鑫
联系电话: 182****1989
传真:
地址: ****办事处**路29-31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: