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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0332
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0314 订书机 | 3 | 78.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9240 书写板夹 深蓝色 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9240 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5604 档案盒 蓝色 1只 | 20 | 320.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27028 文件袋20个 | 20 | 360.0 | 得力/deli\27028 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |