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一、 *采购人名称: ********电视台)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5121
五、 *验收单位: ********电视台)
六、 *验收日期: 2025年2月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7391 70gA4彩色复印纸 | 10 | 109.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5684 75mmA4塑料档案盒 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 6009 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |