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****2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务项目更正公告
****2025年1月20日与2月5日于****官网、****医院官网发布了2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务项目磋商公告,由于该项目隶属《****政府集中采购目录及标准》(2020年版)中的C0805资产及其他评估服务,按政府采购要求凡纳入集中采购目录的项目均须按规定委托集中采购机构采购,即遴****政府采购智慧云平台进行下单采购。现对该项目的公告内容和竞争性磋商文件内容作以下更正:
一、项目公告内容
原文:
1、“2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务项目磋商公告”
2、“****2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务采购项目前期工作已准备就绪,具备采购条件,现对****2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务采购项目实行院内磋商”
3、“三、报名、获取磋商文件”
4、“5.标书费到账时间不得晚于磋商文件发售截止时间。” 标书代写
现修改更正为:
1、“2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务项目遴选公告”
2、“****2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务采购项目前期工作已准备就绪,具备采购条件,现对****2024年内部控制评价、风险评估、财务报表审计、国有资产清查服务采购项目进行遴选”
3、“三、报名、获取遴选文件”
4、“5.标书费到账时间不得晚于遴选文件发售截止时间。” 标书代写
二、竞争性磋商文件内容
原文:竞争性磋商文件
现修改更正为:遴选文件
原公告和原采购文件与本更正公告不一致之处,以本更正公告为准。本项目其它内容不变。
****审计科
2025年2月13日