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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6982
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年2月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S08 中性笔/水笔 | 150 | 2700.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 2 | 笔记本 记事本/笔记本 | 120 | 1200.0 | 无品牌\笔记本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸/A4纸 | 60 | 10200.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 佳易来 PJ728 档案盒 | 150 | 1200.0 | 佳易来\PJ728 | 验收通过 | |
| 5 | 会议记录本 | 60 | 900.0 | 无品牌\会议记录本 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 210053 平板拖把 | 60 | 600.0 | 兰诗\210053 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |