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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N563********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78204 夹子 | 得力/deli78204 | 盒 | 6.00 | 13 | 78 |
| 2 | 梅洋 15379 一次性勺 | 梅洋/Meiyang15379 | 包 | 6.00 | 4 | 24 |
| 3 | 梅洋 15392 一次性碗 | 梅洋/Meiyang15392 | 件 | 6.00 | 9 | 54 |
| 4 | 海乐 红绳 | 海乐尼龙扎带 | 卷 | 11.00 | 4 | 44 |
| 5 | 星空 灯谜 | 星空071904 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 星空 大红灯笼 | 星空240218-3 | 个 | 22.00 | 25 | 550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王伟
联系电话: 182****2788
传真:
地址: **北街182号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: