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订单:SCZG-371********03305,于:2025-02-14 14:51进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市****办事处建设西路香江光彩大市场一期**路95-2号商铺
成交金额:2899.00,大写(人民币):贰仟捌佰玖拾玖元整
| 1 | 消毒液 | 国产 草酸清洁剂 消毒液 | 国产 | 草酸清洁剂 | 1 | ¥95.0000 | ¥95.00 |
| 2 | 黑板 | 国产 定制95*115绿板 黑板 | 国产 | 定制95*115绿板 | 25 | ¥80.0000 | ¥2000.00 |
| 3 | 手电筒 | 国产 3655 手电筒 | 国产 | 3655 | 2 | ¥25.0000 | ¥50.00 |
| 4 | **(印油) | 得力/deli 快干** **(印油) | 得力/deli | 快干** | 4 | ¥11.0000 | ¥44.00 |
| 5 | 笔记本 | 国产 8325 笔记本 | 国产 | 8325 | 50 | ¥8.0000 | ¥400.00 |
| 6 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 30 | ¥7.0000 | ¥210.00 |
| 7 | 干电池 | 双鹿 1# 干电池 | 双鹿 | 1# | 25 | ¥4.0000 | ¥100.00 |
联系人:李国庆
联系方式:158****6969
采购单位:****
2025年02月14日