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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 10盒装 | 得力/deli0012, | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 唯美源 WMY-0129 抽纸 135mm*190mm柔韧四层加厚 10包/提 | 唯美源WMY-0129, | 提 | 50.00 | 26 | 1300 |
| 3 | 京洲实邦 JZSB-9026 竹子扫把 | 京洲实邦JZSB-9026, | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 得力 1528 电子计算器 大屏幕商务桌面语音计算器12位大按键 | 得力/deli1528, | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韦莎
联系电话: 183****1787
传真:
地址: ****办事处双龙社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: