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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279, | 个 | 10.00 | 26 | 260 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 件 | 4.00 | 36 | 144 |
| 3 | 得力 7103 记号笔 | 得力/deli7103, | 盒 | 4.00 | 21 | 84 |
| 4 | 富强 A1杯 塑杯 | 富强A1杯, | 盒 | 4.00 | 110 | 440 |
| 5 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73, | 只 | 2.00 | 110 | 220 |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 12只50mm彩色 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 7 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 160枚29mm 彩色 3# | 得力/deli0038, | 盒 | 10.00 | 3.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 詹兴洪
联系电话: 158****2821
传真:
地址: **县者相镇一街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: