开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4339
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 GA1111 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 360.0 | 金号\GA1111 | 验收通过 | |
| 2 | 闪电客 家用梯 家用梯/脚凳 | 2 | 600.0 | 闪电客\家用梯 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 好媳妇海绵拖把 | 5 | 225.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 807 雨鞋 | 45 | 2430.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 193E 伞 | 60 | 1800.0 | 天堂伞\193E | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 杀虫气雾剂 无味 600毫升 | 5 | 125.0 | 枪手/GUNNER\无味的杀虫剂 600ml | 验收通过 | |
| 7 | 公牛插座 | 10 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |