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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9562
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本 | 1 | 30.0 | 得力/deli\BP108 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0603 剪刀 | 3 | 15.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 签字笔 水性笔 AGP89704 | 4 | 64.0 | 晨光/M G\AGP89704 | 验收通过 | |
| 4 | APP 步卡止复印纸80A4 8包装 500张/包 | 10 | 2400.0 | 步卡止/NoJam\A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |