开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9029
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光ADM94813档案盒 | 30 | 285.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8907 笔筒/座/插/架 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8907 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 30316 集线器 | 10 | 650.0 | 绿联/Ugreen\30316 | 验收通过 | |
| 4 | SW-15J68A 苏泊尔SUPOR 电热水壶 | 3 | 537.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15J68A | 验收通过 | |
| 5 | 得力金属文件架铁质多层文件夹收纳盒 | 10 | 950.0 | 得力\金属文件架 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |