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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4189
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 50米皮卷尺 | 1 | 75.0 | A\皮卷尺 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0467 订书钉 | 3 | 69.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 3 | 彩色 打印纸 | 30 | 540.0 | A\彩色 | 验收通过 | |
| 4 | 彩色 打印纸 | 30 | 540.0 | A\彩色 | 验收通过 | |
| 5 | 彩色 打印纸 | 30 | 540.0 | A\彩色 | 验收通过 | |
| 6 | 彩色 打印纸 | 30 | 540.0 | A\彩色 | 验收通过 | |
| 7 | 冠军 尚烤佳尚烤佳烧烤碳环保碳无烟果木炭烧烤燃料无烟木炭火锅炭取暖木炭机制条形空心木碳 | 3 | 195.0 | 冠军\CJ6Y. | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 素描/素写本 | 200 | 1600.0 | 晨光/M G\8K | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AST97434 跳绳 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\AST97434 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APM29501 勾线笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\APM29501 | 验收通过 | |
| 11 | 气球 | 24 | 288.0 | 无品牌\气球 | 验收通过 | |
| 12 | 篮球 | 100 | 2000.0 | 无品牌\3号小篮球 | 验收通过 | |
| 13 | 玻璃清洁器及配件 | 15 | 270.0 | 无品牌\玻璃擦 | 验收通过 | |
| 14 | 莱特 单据/收据/凭证 | 20 | 40.0 | 莱特\5503 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 | 5 | 250.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 30 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 17 | 三益档案 三益档案 SY72原始凭证粘贴单 | 15 | 45.0 | 三益档案/SANISY\SY72 | 验收通过 | |
| 18 | 得力6035剪刀(红)(把) | 20 | 159.8 | 得力/deli\6035 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS91615 图钉/工字钉 工字订 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91615 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |