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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性杯子家用加厚塑料饮杯水杯透明口杯航空杯饮料胶杯 | 21 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 5 | 1140.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 ****044 利得/lide 45*50cm 垃圾袋 | 20 | 498.0 | 利得/lide\****044 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP67104 白雪 针管头直液式走珠笔 中性笔0.5mm(11.24lx) | 20 | 160.0 | 晨光/M G\AGP67104 | 验收通过 | |
| 5 | 维达卷纸200g维达卷纸4层200g*10卷 | 16 | 576.0 | 维达/Vinda\200g | 验收通过 | |
| 6 | 7427 打印/复印纸 得力 绿柏Z7547 A4/70g复印纸/办公用纸/打印纸 500张/包 8包/箱 1箱 | 5 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 yj-80平托 平板拖把 | 10 | 300.0 | 兰诗\yj-80平托 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 10 | 85.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1559 电子计算器 计算机 | 6 | 270.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |