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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3384N20251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 EA6023 档案袋 | 齐心/ComixEA6023 | 包 | 50.00 | 15.22 | 761 |
| 2 | 得力 黑色9189 垃圾桶 | 得力/deli黑色9189 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 60.00 | 3.4 | 204 |
| 4 | 得力 63751 商务公文包 | 得力/deli63751 | 个 | 10.00 | 41.6 | 416 |
| 5 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 个 | 500.00 | 1.7 | 850 |
| 6 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 30.00 | 10.14 | 304.2 |
| 7 | 得力 33306 剪刀 | 得力/deli33306 | 把 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 8 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 50.00 | 2.8 | 140 |
| 9 | 得力 9874 印油/印泥/** | 得力/deli9874 | 个 | 20.00 | 9.8 | 196 |
| 10 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 20.00 | 14.6 | 292 |
| 11 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 50.00 | 23 | 1150 |
| 12 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554S | 盒 | 45.00 | 14.6 | 657 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王大亮
联系电话: 136****6359
传真:
地址: **省**大街99号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: