目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:****2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****2025年单位预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、 单位主要职能
****调查院是2013年经自治区地矿局同意、****委员会批准,****研究所、****研究院、****总院历史沿革名称更名而来,2006年增挂“**壮族自****研究院”牌子。主要承担区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害、区域地球物理勘查及区域地球化学勘查等基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查工作,是集科研与生产为一体****事业单位。建有综合研究科技支撑团队、深部找矿团队、页岩气团队、地质遗迹地质公园团队、地热**勘查团队、地质灾害团队、地质信息服务团队、生态修复团队、健康地****工作室。2018****生态环境厅确认的**重点行业企业用地土壤污染状况调查专业技术机构推荐名录。获批准参与承建“院士工作站”和“自治区人才小高地”2个自治区级科研平台。
(二)始终坚持以党建为引领,聚焦国家战略性矿产需求和自治区产业发展布局,紧密围绕支撑能源**安全、地质灾害防治和生态文明建设三大任务,服务自然**管理和乡村**,拓展地质服务新领域,****事业单位的服务职能和社会责任。
二、 机构设置情况
****办公室、党委办公室、人事科、财务科、总工办、科技与对外**室、生产发展科、安全生产科、野外装备科、纪检审计科、工会和离退休人员工作科11个部门;下设矿产地质所、基础地质所、水文地质环境地质所、地球化学所、地球物理勘察所、综合研究所、****中心7个科研与生产单位。
第二部分:****2025年预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年我单位收支总预算9469.74万元,较上年增加964.86万元,增长11.34%(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收支同比增长的主要原因是事业收入增加,即非财政地质项目经费的增加。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年我单位收入总计9469.74万元,较上年增加964.86万元,增长11.34%,主要原因是非财政地质项目经费的增加。单位总收入主要包括:一般公共预算7946.48万元,占本年收入的83.91%,较上年减少15.68万元,下降0.20%;单位资金1523.26万元, 占本年收入的16.09%,较上年增加980.54万元,增长180.67%。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年我单位支出总计9469.74万元,较上年增加964.86万元,增长11.34%,增长的主要原因一是非财政地质项目经费的增加;二是由于2024年绩效工资基数计算的社会保险和住房公积金经费归集到“**勘探工业信息等支出”项目,与2025年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年增加;三是财政地质项目的减少。
(一)总支出分类情况说明
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)**勘探工业信息等支出7802.25万元,占支出总预算82.39%,同比减少105.86万元,下降1.34%。
(2)社会保障和就业支出962.76万元,占总预算10.17%,同比增加了612.45万元,增长了174.83%。
(3)卫生健康支出268.82万元,占支出总预算2.84%,同比增加了174.81万元,增长了185.95%。
(4)住房保障支出435.92万元,占支出总预算4.60%,同比增加了283.48万元,增长了185.96%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算6247.03万元,占本年支出预算65.97%,同比增加180.67万元,增长2.98%。
(2)项目支出预算3222.71万元,占本年支出预算34.03%,同比增加784.19万元,增长32.16%。
(二)财政拨款收支总体情况说明
我单位2025年本级财政拨款收支总预算7946.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少15.68万元,下降0.20%,收支较上年下降的主要原因一是非财政地质项目经费的增加;二是2025年绩效工资基数计算的社会保险和住房公积金经费归集分类与2024年不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年增加,而“**勘探工业信息等支出”比上年大幅减少。
收入全部为一般公共预算拨款,支出包括社会保障和就业支出962.76万元,占本年支出预算10.17%,较上年增加612.45万元,增长174.83%;卫生健康支出268.82万元,占本年支出预算2.84%,较上年增加174.81万元,增长185.95%;**勘探工业信息等支出6278.99万元,占本年支出预算79.02%,较上年减少1086.41万元,下降14.75%;住房保障支出435.92万元,占本年支出预算4.60%,较上年增加283.48万元,增长185.96%。
(三)一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算拨款支出7946.48万元,同比减少了15.68万元,下降了0.20%。其中,基本支出预算6190.79万元,占本年支出预算77.91%,同比增加173.39万元,增长2.88%;项目支出预算1755.69万元,占本年支出预算22.09%,同比减少189.07万元,下降9.72%。下降的主要原因是财政拨款地质项目经费减少。具体支出预算如下:
1.事业单位离退休预算为90.91万元,全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出581.23万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
3.机关事业单位职业年金缴费支出290.61万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。
4.事业单位医疗268.82万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工按工资总额规定比例缴纳的基本医疗保险缴费经费。
5.其他**勘探业支出6278.99 万元,其中,基本支出预算4523.30万元,项目支出预算1755.69万元。主要为**勘探项目的支出。该预算较上年减少1086.40万元,下降14.75%,降幅较大原因为地质项目经费的减少。
6.住房公积金435.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,用于支付单位在职职工按工资总额规定比例缴纳的住房公积金经费。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
我单位2025年一般公共预算基本支出6190.79万元,较上年增加173.39万元,增长2.88%。主要原因是增加新入编人员,工资调标、人员职级晋升等政策性增资。具体情况为:
1.人员经费5689.94万元,较上年增加150.71万元,占基本支出预算的91.91%。主要用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费,以及****机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。
2.公用经费500.85万元,较上年增加22.68万元,占基本支出预算的8.09%。主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费52.82万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费预算安排0元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费预算50万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费预算0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费预算50万元,与上年持平。
(三)公务接待费预算安排2.82万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费情况说明
2025年事业单位运行经费500.85万元,较上年增加22.68万元,增长4.74%,增长的主要原因是新入编在职人员人数增加,相应公用经费增加。主要用于为保障单位正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额268.25万元,全部为集中采购。其中:货物类采购预算182.42万元,主要采购国产电脑、打印机等;服务类采购预算85.83万元,主要为印刷服务和车辆维修等服务。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款141.28万元,单位资金126.97万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年固定资产原值2704.73万元,其中:房屋4119.6平方米,价值477.87万元;车辆20辆,价值593.93万元,1辆离退休干部用车,19辆野外开展工作的生产用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目22个,预算资金3222.71万元,相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。公开2个重点项目绩效目标:
重点项目一:项目名称(找矿突破)****市新圩**新圩北矿段沉积型铝土矿普查,预算资金450万元,项目绩效目标详见下表。
重点项目二:项目名称(找矿突破)****市湖润锰矿朴隆矿段外围深部碳酸锰矿普查,预算资金450万元,项目绩效目标详见下表。
重点项目预算绩效目标说明
| 项目名称 |
预算金额(万元) |
年度绩效目标 |
|
| (找矿突破)****市新圩**新圩北矿段沉积型铝土矿普查 |
450.00 |
主攻沉积型铝土矿,在2022年工作成果的基础上,选择向斜北东翼为重点工作区,1:10000专项地质测量、槽探、钻探工程及采样等工作为主要手段开展普查工作,通过对沉积型铝土矿在地表的出露情况进行揭露,辅以钻探工程作深部验证,初步查明勘查区沉积型铝土矿的矿体空间分布、形态、产状、规模以及连续性;初步查明矿石结构构造、矿物组分和化学成分,划分矿石自然类型和工业类型,了解伴生有益、有害组分的种类、含量及其分布特征;初步了解矿石选冶加工技术性能,初步了解矿床开采技术条件;开展概略研究,估算区内沉积型铝土矿的矿产**量,对勘查区能否开展详查工作进行评价,圈定详查工作区范围。 完成1:10000专项地质测量(修测)20km2,1:2000剖面测量4.0km,槽探2600m3,钻探2850m,基本分析样500件,工程点测量28点。 预期成果:1.提交《****市新圩**新圩北矿段沉积型铝土矿普查报告》及相关附图、附件、附表;2.预期提交沉积型铝土矿(工业矿)推断**量2200万吨(其中2025年新增1130万吨);3.提交可供详查的勘查区块一处。 |
|
| (找矿突破)****市湖润锰矿朴隆矿段外围深部碳酸锰矿普查 |
450.00 |
2025年提交《****市湖润**朴隆矿段外围碳酸锰矿深部普查报告》初审稿。预期提交海相沉积型锰矿石**量(推断**量)300万吨。 |
第三部分:名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
****事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
(一)**勘探工业信息等支出:指用于**勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
(二)**勘探工业信息等支出(类)**勘探开发(款)其他**勘探业支出(项):指其他用于**勘探业方面的支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
****事业单位运行经费:为保障单位正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:****2025年单位预算公开报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。