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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M022********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百通 BT-6021 便签本/便条纸/N次贴 | 百通/BTONGBT-6021 | 本 | 8.00 | 1.7 | 13.6 |
| 2 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102 | 支 | 1.00 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 1.00 | 12.4 | 12.4 |
| 4 | 得力 33399 中性笔 | 得力/deli33399 | 盒 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 5 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 1.00 | 39.8 | 39.8 |
| 6 | 得力 得力7536橡皮擦 | 得力/deli7536 | 盒 | 1.00 | 15.8 | 15.8 |
| 7 | 政通 zt2204 档案盒 | 政通/zhengtongzt2204 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 8 | 中华牌 6151-HB 铅笔 | 中华牌6151-HB | 盒 | 1.00 | 7.8 | 7.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭霞
联系电话: ****986****
传真:
地址: ****停车场
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区瓷都大道637****银行商住楼一楼
附件信息: