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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5273
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 樱花 XRFW-60 橡皮 | 550 | 2365.0 | 樱花\XRFW-60 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6844 铅笔 | 300 | 4350.0 | 得力/deli\6844 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 71203 卷笔刀/削笔器 | 10 | 470.0 | 得力/deli\71203 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)素描纸 绘图/白图纸 | 550 | 2640.0 | 得力/deli\得力(deli)素描纸 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |