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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5662 -35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) | 得力/deli5662, | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 晨光 AGPK3507 中性笔 0.5mm 12支/盒 | 晨光/M GAGPK3507, | 盒 | 12.00 | 25 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **
联系电话: 150****1333
传真:
地址: **省金**鼓场街道城路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: