襄阳市财政局关于2024年度财会监督检查结果的公告

发布时间: 2025年02月21日
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****关于2024年度财会监督检查结果的公告
2025-02-21

按照《****财政厅关于开展2024年度会计和评估监督检查工作的通知》(鄂财监发〔2024〕16号)、《********行政事业单位财务与资产管理廉政风险三年治理行动实施方案的通知》(襄财行发〔2021〕3号)、《********机关习惯过紧日子专项检查的通知》(襄财监发〔2024〕3号)的要求,市财政局组织开展了监督检查及处理工作,现将有关情况公告如下:

一、检查情况

(一)2024年度会计和评估监督检查

****财政厅的通知要求,****对12家单位进行了监督检查。从检查情况来看,****事业单位存在内控制度不健全、资产未按规定盘点、政府采购制度执行不严、会计核算不及时等问题。****事务所存在审计证据获取不充分、复核不严谨、审计底稿内容不全、会计基础工作不规范等问题。资产评估机构存在内部管理制度不健全或未有效执行、复核不严谨、底稿内容不全、会计基础工作不规范等问题。

****行政事业单位财务与资产管理廉政风险三年治理行动

****2021-2023年组织市直86个部门及所属单位对财务与资产管理情况进行了自查,并开展了重点检查。从检查情况来看,部分单位存在会计核算不规范、财务审批把关不严、往来账款未按规定清理、内控制度更新不及时、内控制度执行不到位、资产未按规定盘点、政府采购程序和合同备案不规范不及时等问题。

****机关习惯过紧日子专项检查

****2024年组织市直87个部门及所属单位对落实习惯过紧日子情况进行了自查,并开展了重点检查。从检查情况来看,部分单位存在无预算超预算支出、未按规定使用公务卡结算、无预算采购、公务租车未在规定平台租赁、会计核算不规范、财务审批未按规定执行、往来账款未按规定清理等问题。

二、处理情况

(一)2024年度会计和评估监督检查

针对检查发现的问题,已按照规定的程序将检查报告及处****财政厅。

****行政事业单位财务与资产管理廉政风险三年治理行动

针对检查发现的问题,****依****市委办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****检查委员会、****组织部、****统战部、****市委****办公室、****、****信息化局、******管理委员会、****市委****办公室、****审批局、****联合会、****检测中心、****联合会、****招商局、****协会、****党校、****学院、****农业农村局、****服务中心、****联合会等23家单位下达财政检查处理决定书。

****机关习惯过紧日子专项检查

针对检查发现的问题,****依****市委宣传部、****市委****办公室、****办公室、****研究室、****机关工作委员会、****市委****办公室、****市委****保密局、****干部局、****司法局、******局、****教育局、襄****委员会、****委员会、****管理局、****旅游局、****民政局、****运输局、**市水利和湖泊局、****审计局、****统计局、****联合会、****联合会、****学院等23家单位下达财政检查处理决定书。

下一步,****将深入****办公厅、****办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》、省委办公厅、****办公厅《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》和市委、市政府的相关要求,切实履行财会监督主体责任,加大监督检查力度,严厉打击财务舞弊和会计信息失真等违法违规行为,督促各单位从讲政治的高度重视本单位本系统财务与资产管理工作,支持财会监督工作,及时落实处理决定,改正存在的问题,提升市域社会治理体系和治理能力现代化水平。

2025年2月21日


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