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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025000208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A13 乐素 金属中性笔 0.5mm 子弹头 金属碳素笔 | 得力/deliA13, | 支 | 7.00 | 35 | 245 |
| 2 | 阿斯卡利 2065 硬毛 木柄 长110cm 宽31.5cm 方头塑料扫把 | 阿斯卡利2065, | 把 | 100.00 | 5 | 500 |
| 3 | 光大 包装用纸 奖状纸 证书内芯 包装铜版纸 单位张 | 光大奖状 证书芯 铜版包装纸, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 4 | 优智风 挂锁 仿铜挂锁 箱包锁 黄色 单把 | 优智风仿铜挂锁, | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552, | 盒 | 1.00 | 19 | 19 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 180****8259
传真:
地址: ****中心小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: