2025年乐东黎族自治县自然资源和规划局部门预算

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海南-乐东黎族自治县
发布时间: 2025年02月24日
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索 引 号:**** 主题分类:
发文机关:****规划局 成文日期:2025-01-20 10:56
标 题: 2025年****部门预算
文 号:发布日期: 2025-01-20 10:56
备案登记号:
废止日期: 时 效 性:有效有效

2025年****部门预算

目录

第一部分 ××概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 ××××年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 ××××年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ××概况

一、主要职能

(一) 拟订××××

(二) 起草××××

……

二、机构设置

纳入××(部门)××年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. ××××

2. ××××

……

(若本部门的二级预算单位只有本级一个单位,则需补充“××(单位)××年内设机构包括:1.××××2.××××……”内容)

第二部分 ××(部门)××年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 ××(部门)××年部门预算情况说明

一、关于××(部门)××年财政拨款收支预算情况的总体说明

××(部门)××年财政拨款收支总预算××万元。其中,收入总计××万元,包括一般公共预算本年收入××万元、上年结转××万元,政府性基金预算本年收入××万元、上年结转××万元,国有资本经营预算本年收入××万元、上年结转××万元;支出总计××万元,包括一般公共服务支出××万元、外交支出××万元、国防支出××万元、……文化旅游体育与传媒支出××万元、国有资本经营预算支出××万元、……,结转下年××万元。

二、关于××(部门)××年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

××(部门)××年一般公共预算当年拨款××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出××万元,占×%;外交(类)支出××万元,占×%;教育(类)支出××万元,占×%;科学技术(类)支出××万元,占×%;……

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****人大事务(款)行政运行(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

2. 一****人大事务(款)一般行政管理事务(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

××××

三、关于××(部门)××年一般公共预算基本支出情况说明

××(部门)××年一般公共预算基本支出为××万元,其中:

人员经费××万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费××万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、××(部门)××年“三公”经费预算情况说明

(一)××(部门)××年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元,其中:

因公出国(境)经费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。根据×××(如外事部门等)安排的××年出国计划,拟安排出国(境)团(组)××次,出国(境)××人。出国(境)团组主要包括:1.×××团组:目的地为×××,人数为××人,天数为××天,主要任务为×××:......;公务用车购置及运行费××万元(其中,公务用车购置费××万元,公务用车运行维护费××万元),与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。公务车保有量××辆,计划购置××辆;公务接待费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......,计划接待××批××人。

(二)××(部门)××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元,其中:

因公出国(境)经费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。根据×××(如外事部门等)安排的××年出国计划,拟安排出国(境)组××次,出国(境)××人。出国(境)团组主要包括:1.×××团组:目的地为×××,人数为××人,天数为××天,主要任务为×××;......公务用车购置及运行费××万元(其中,公务用车购置费××万元,公务用车运行维护费××万元),与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......;公务车保有量××辆,计划购置××辆。公务接待费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%,下降/增长的主要原因包括:......。计划接待××批××人。

五、关于××(部门)××年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

××(部门)××年政府性基金预算当年拨款××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出××万元,占×%;文化体育与传媒支出(类)支出××万元,占×%;社会保障和就业支出(类)支出××万元,占×%;节能环保(类)支出××万元,占×%;……。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学****电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

2. 科学****电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

××××

六、关于××(部门)××年国有资本经营预算当年拨款情况说明

(一)国有资本经营预算预算当年规模变化情况

××(部门)××年国有资本经营预算预算当年拨款××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

(二)国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出(类)支出××万元,占×%;……。

(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

××××

七、关于××(部门)××年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,××(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出××万元、国有资本经营预算支出××万元、……。××(部门)××年收支总预算××万元。

八、关于××(部门)××年收入预算情况说明

××(部门)××年收入预算××万元,其中:上年结转××万元,占××%;一般公共预算收入××万元,占××%;政府性基金收入××万元,占××%;国有资本经营预算拨款收入××万元,占××%;……。比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

九、关于××(部门)××年支出预算情况说明

××(部门)××年支出预算××万元,其中:基本支出××万元,占××%;项目支出××万元,占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费(行政单位、参****事业单位需说明,其他不需要说明)

××年××、……(罗列本级及下属单位,包括参****事业单位****机关运行经费预算××万元。

****政府采购情况

××年××****政府采购预算总额××万元,其中:政府采购货物预算××万元,政府采购工程预算××万元,政府采购服务预算××万元,……。

(三)国有资产占有使用情况

截至××年12月31日,××(部门)本级及下属各预算单位共有车辆××辆,其中,领导干部用车××辆,机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。价值100万元以上设备××台(套)。

(四)绩效目标设置情况

××年××(部门)××个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算××万元、政府性基金××万元、……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年单位预算公开表

附件(1)
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