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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2418
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0016 订书钉 | 80 | 120.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 2 | 澳森 OC 澳森黑板刷 | 225 | 720.0 | 澳森\OC | 验收通过 | |
| 3 | 液体胶 胶水广博JS8302 | 80 | 120.0 | 广博/Guangbo\JS8302 | 验收通过 | |
| 4 | 304不锈钢水桶 | 24 | 648.0 | 乐的美\28cm | 验收通过 | |
| 5 | 梅花锁 38CM 50CM 4006梅花(BLOSSOM)防水挂锁 | 12 | 72.0 | 梅花锁\38CM 50CM | 验收通过 | |
| 6 | 6600黑色 1024得力思达6600ES中性笔(单位:支) | 3120 | 3057.6 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 7 | 6600黑色 1024得力思达6600ES中性笔(单位:支) | 3000 | 2940.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |