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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7586
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 10 | 260.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 4 | 144.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 记号笔 | 4 | 84.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 A1杯 塑杯 | 4 | 440.0 | 富强\A1杯 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ73 U盘 | 2 | 220.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 12只50mm彩色 | 20 | 190.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 160枚29mm 彩色 3# | 10 | 35.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |