成县住房和城乡建设局2025年部门预算公开情况说明(本级)

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甘肃-陇南-成县
发布时间: 2025年02月25日
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/****政务公开
2025-02-25
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****2025年部门预算公开情况说明 (本级)
****2025年部门预算公开情况说明 (本级)
发表时间:2025-02-25 10:07

附件1


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2025年部门预算公开情况说明 (本级)


目 录

第一部分 ****基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、资产配置预算表

十六、政府采购预算表

十七、政府采购服务预算表


前 言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

****办公室《关于印发〈****职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(成政办发〔2011〕197号)规定,****工作部门,其部门主要职责:

1.贯彻执行国家、省、市、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和人民防空等工作的方针政策和法律法规,根据我县实际情况研究制定地方性政策及相关发展战略、改革方案、中长期规划、年度计划并组织实施。

2.承担保障城镇低收入家庭住房的职责。负责拟订全县住房保障政策并监督实施;**有关部门组织编制住房保障发展规划和年度规划并组织实施;**相关部门拟定全县廉租住房补助资金计划,并对资金使用情况进行监督。

3.承担建立健全工程建设标准体系的职责。监督管理工程建设实施阶段国家标准、省级标准、行业标准及定额的执行;负责拟定全县工程造价管理制度,发布工程造价信息;负责全县勘察设计咨询业务管理政策的监督实施。

4.负责拟定全县城市建设的政策、制度并监督实施;指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市管理工作;负责市政公用事业的工程管理、养护管理和无形资产管理;指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批;负责风景名胜区的审查报告和监督管理;负责城建档案管理。

5.承担指导规范全县村镇建设的职责。负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策、制度并监督实施;指导农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境建设;指导村镇统一开发、综合建设、房产管理和重点镇建设。

6.承担监管规范建筑市场的职责。指导管理建筑市场准入;负责建筑行业及相关企业资质和从业人员资格管理;负责全县建筑活动,组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的工程招投标、工程招标代理、工程监理及有形建筑市场监督管理。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。负责全县建筑工程质量安全监管政策的监督实施;负责建设工程质量安全监管;负责城镇危房和报废房屋的认定,组织和参与重大工程事故的调查处理。

8.承担监管规范房产市场的职责。**有关部门监督执行房产市场监管政策;负责住宅和房产业行业管理;负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用。

9.承担推进建筑节能的职责。负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施;指导重大技术引进和创新工作;指导房屋墙体材料革**新型能源在建筑工程中的应用;组织实施重大建筑节能项目。

10.贯彻执行国家和省市有关抗震设防法律法规和标准;组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施;监督执行工程建设抗震设防政策及技术标准;指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防(隔震消能)工作和旧有建筑物的抗震鉴定与加固。指导城市地下空间的开发和应用。

11.负责建设系统依法行政、法治建设、行政执法监督和建设工程项目执法稽查工作。

12.****政府投资项目代建管理工作。

13.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****内设机构4个,分别为:办公室(财务室)、工程建设管理股、村镇建设管理股、消防抗震管理股,现有编制95人,实有100人,遗属3人, 退休人员44人。

(二)参照公务员法管理单位

本部门无参照公务员法管理单位。

****事业单位

****直属事业单位8个,分别为:****中心、****办公室、******监督站、****档案室、**城乡建设执法稽查队、****办公室、****开发站等、****管理所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1614.61万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1614.61万元(详见部门预算公开表1,2)。

包括:

一般公共预算收入 1614.61万元,占100%;

政府性基金预算收入 0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入 0 万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算1614.61万元(详见部门3)。其中:基本支出1354.61万元, 占 83.90%; 项目支出260万元,占16.10%; 上年结转 0万元, 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1614.61万元,包括:一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出134.4万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出1354.61万元,比2024年预算增加46.71万元,增长3.6%,增长的主要原因是2024年中调增工资标准导致工资支出数相应增加。

其中:人员经费支出1256.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出98.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算260万元,比2024年预算增减少7073.0万元,减少96.45%,减少的主要原因是缩减项目投资。

经济社会发展项目1个,主要是项目1:路灯电费项目。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为134.4万元,比 2024 年预算减少0.77万元,主要原因是调出人员与退休人数较调入人数大,社保基数减少。

3.****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.03万元,比 2024 年预算持平,主要原因是人员数与工资水平持平,医保基数持平;事业单位医疗(项)2025年预算数为42.78万元,比 2024 年预算减少0.26万元,主要原因是事业人员减少,医保基数减少;公务员医疗补助(项)2025 年预算数为23.06万元,比 2024年预算减少0.12万元,主要原因是人数减少医保基数减少;****事业单位医疗支出(项)2025 年预算数为2.99万元,比 2024 年预算增加0.02万元,主要原因是工资正常晋升,医保基数增加。

3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024 年预算数为103.62万元,比 2024 年预算减少万元,主要原因是人数减少,住房公积金基数减少,减少了**燃气管网等老旧管网改造项目支出预算5533.00万元。

4.城乡社区支出预算数1301.74万元,较上年增加68.47万元,****机关运行经费支出预算增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1.7万元,较2024年预算增加1.7万元。

1.因公出国(境)费用 0万元,较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是无因公出国(境)安排。

2.公务接待费1.7万元,较2024年预算增加1.7万元,增长 100 %,增长的主要原因是上年度无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费 万元),较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %,增长(下降)的主要原因是本部门无公务用车。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费7.81万元,较2024年预算增加0.14万元,增长1.83%,增长的主要原因是培训计划增加。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无会议安排。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费325.11万元,较2024年预算增加237.91万元,增长272.83%,增长的主要原因是2023年度将**电费****机关运行经费,2024年度**电****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年,****政府采购预算总额36.83万元,其中:政府采购货物预算36.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门(单位)****政府采购项目预算金额 万元,****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为689.57万元。其中:办公用房0平方米,价值 0元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值 93万元。2025年拟采购固定资产约 1.45万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入,2025年计划征收 1471.2万元。其中:中央(省级)批准设立 个,主要是城市基础设施配套费、 罚没收入、公共租赁住房租金收入、弱电管网入地使用费、利息收入,分别计划征收1000.0万元、4 .0 万元、12.0万元、400.0万元、1.2万元。

(三)重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:路灯电费维护费项目

1、项目概况:路灯电费维护费项目

2、立项依据:延续性预算安排

3、实施主体:****

4、实施周期:2024年1月至2024年12月

5、实施计划:****中心按市政设施应急维护需要

6、年度预算安排:240万

7、预期总体目标:全县**实现约95%以上的路灯亮化率水平。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付 0 万元;

2.专项转移支付 0 万元;

3.政府性基金转移支付 0 万元;

4. 国有资本经营转移支付0 万元;

(五)国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年8月,组织开展1-6月绩效运行监控项目66个,占本部门/单位项目的100%。截至8月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目66 个,完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效目标实施过程中与绩效目标设置有所差异。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:单位项目实施股室积极整改,已完成整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门整体支出1个,项目支出6个,绩效自评覆盖率为95%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况:全部报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目1个,增长率8.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标9个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

****

2025年2月24日

附件:1.****2025年部门预算公开表

2.****2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

134.4

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

74.85

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

1301.74

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、**勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然**海洋气象等支出

二十、住房保障支出

103.62

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

1614.61

本年支出合计

1614.61

十、上年结转

三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计

1614.61

支出总计

1614.61

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1614.61

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

本年收入合计

1614.61

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

收入合计

1614.61

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

1

2

3

4

总计

1614.61

1354.61

260

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.4

134.4

行政单位医疗

6.03

6.03

事业单位医疗

42.78

42.78

公务员医疗补助

23.06

23.06

****事业单位医疗支出

2.99

2.99

行政运行

1041.74

1041.74

城乡社区公共设施

260

260

住房公积金

103.62

103.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1614.61

一、本年支出

1614.61

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共服务支出

****政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

134.4

(十)卫生健康支出

74.85

(十一)节能环保支出

****社区支出

1301.74

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)**勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然**海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

103.62

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债还本支出

收 入 总 计

1614.61

支 出 总 计

1614.61

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

1614.61

1614.61

1354.61

260

****

1614.61

1614.61

1354.61

260

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

总计

1614.61

1354.61

260

****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.4

134.4

****101

行政单位医疗

6.03

6.03

****102

事业单位医疗

42.78

42.78

****103

公务员医疗补助

23.06

23.06

****199

****事业单位医疗支出

2.99

2.99

****101

行政运行

1041.74

1041.71

****399

****社区公共设施支出

260.0

****201

住房公积金

103.62

103.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

总计

1354.61

1256.54

98.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

134.4

134.4

30110

职工基本医疗保险缴费

48.8

48.8

30111

公务员医疗补助缴费

23.06

23.06

30112

其他社会保障缴费

2.56

2.56

30101

基本工资

496.5

496.5

30102

津贴补贴

109.07

109.07

30103

奖金

105.06

105.06

30107

绩效工资

221.9

221.9

30113

住房公积金

103.62

103.62

30302

退休费

9.11

9.11

30305

生活补助

2.47

2.47

30226

劳务费

2.16

2.16

30299

其他商品和服务支出

6.08

6.08

30211

差旅费

2.6

2.6

30217

公务接待费

1.7

1.7

30213

维修(护)费

1.5

1.5

30205

水费

0.8

0.8

30204

手续费

0.2

0.2

30201

办公费

5.76

5.76

30239

其他交通费用

12

12

30216

培训费

7.81

7.81

30228

工会经费

9.09

9.09

30229

福利费

11.36

11.36

31002

办公设备购置

37.01

37.01

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

总计

1.7

1.7

7.81

****

1.7

1.7

7.81

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九、一般****机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

总计

325.11

65.11

260

1

[30201]办公费

5.76

5.76

2

[30202]印刷费

3

[30205]水费

0.8

0.8

4

[30206]电费

5

[30207]邮电费

6

[30208]取暖费

7

[30209]物业管理费

8

[30211]差旅费

2.6

2.6

9

[30213]维修(护)费

1.5

1.5

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

11.36

11.36

13

[30231]公务用车运行维护费

14

[30299]其他商品和服务支出

266.08

6.08

260

15

[31002]办公设备购置

37.01

37.01

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

1

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

1

2

3

4

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

1

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称

****

总 体 目 标

(一)完善城市功能,补齐发展短板。(二)推进城市更新,服务民生保障。(三)强化安全监管,保障城市安全。(四)整治纪律作风,加强自身建设。****县委、县政府交办的工作。

预 算 情 况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1256.54

当年财政拨款

1354.67

公用经费

98.07

上年结转资金

合计

1354.61

其他资金

项目支出

260

收入预算合计

260

支出预算合计

260

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

经费预算执行率

100%

财务管理

财务管理制度较健全性

健全

采购管理

政府采购规范性

规范

履职效果

部门履职目标

完善城市功能,补齐发展短板

健全

部门效果目标

完成市政公用事业的工程管理、养护管理和无形资产管理工作

健全

服务对象满意度

广大市民满意度

95%

能力建设

长效管理

财政供养人员控制率

100%

人力**建设

人才评价、岗位晋升

100%

档案管理

人才评价、岗位晋升

规范


项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称

**电费维护费

主管部门及代码

138****

实施单位

项目资金

(万元)

年度资金总额:

260

其中:当年财政拨款

260

上年结转资金

其他资金

完成2025年**路灯正常运转及维护,实现全县**原有26条道路、1200多套灯杆、2400多盏路灯总计功率1200多千瓦,**13条道路886套灯杆4726盏路灯总计功率868.7千瓦,及4座桥梁120千瓦和20座楼宇1175kW的亮化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

费用

260

产出指标

数量指标

建筑面积

定性

质量指标

达标率

100%

时效指标

完工率

100%

效益指标

社会效益指标

公共基础设施安全稳定运行

定性

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

95%

表十五、资产配置预算表

单位:万元

单位名称

项目名称

资产名称

资产大类编码

资产大类名称

资产分类编码

资产分类

编制数
(限额数)

计量单位

单价

购置数量

购置金额

说明

138001-****

公用经费“保运转”项目

购买办公家具

A****0000

家具和用具

A****0502

文件柜

0

0.1

5

0.5

购买台式计算机

A****0000

设备

A****0105

台式计算机

0

0.5

5

2.5

A****1301

碎纸机

0

0.1

3

0.3

A****0400

多功能一体机

0

0.82

2

1.64

A****1001

A3黑白打印机

0

0.502

5

2.51

A****1201

速印机

0

3.5

1

3.5

表十六、政府采购预算表

单位:万 元

单位名称

预算项目名称

政府采购分类

采购项目名称

采购品目编码

采购品目

计量单位

单价

采购数量

是否专门面向中小企业

采购金额

合计

386

36.83

138001-****

公用经费“保运转”项目

政府采购框架协议类

购买办公家具

A****0502

文件柜

0.1

5

0.5

购买台式计算机

A****0105

台式计算机

0.5

5

2.50

购买碎纸机

A****1301

碎纸机

0.1

3

0.3

购买多功能一体机

A****0400

多功能一体机

0.82

2

1.64

购买打印机

A****1001

A3黑白打印机

0.502

5

2.51

购买速印机

A****1201

速印机

3.5

1

3.5

购买运行维护服务

C****0000

运行维护

4.9

1

4.9

购买健康检查

C****0000

健康检查

0.11

102

11.22

购买广告制作

C****0000

广告制作

0.08

62

4.96

购买复印纸

A****0101

复印纸

0.024

200

4.8


表十七、政府采购服务预算表

单位:元

单位名称

项目名称

政府购买服务内容

购买项目名称

购买服务指导目录对应项目

****政府采购

承接主体

购买方式

计量单位

单价

购买数量

购买金额

说明

一级目录代码及名称

二级目录代码及名称

三级目录代码及名称


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