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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M022********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 羽毛球 | 狂神5710 | 筒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 2 | 得力 BY-7302 胶水 | 得力/deliBY-7302 | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | 4号彩旗 | 无品牌无型号 | 张 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 33594 铅笔 | 得力/deli33594 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 阿迪达斯 S12241 足球 | 阿迪达斯/adidasS12241 | 个 | 1.00 | 98 | 98 |
| 6 | 晨光 KGP-1522 中性笔 | 晨光/M GKGP-1522 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨赣涛
联系电话: ****957****
传真:
地址: **市尚庄集镇雷鸣大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省**市**市孙渡街道杏林小区47-49号
附件信息: